为充分发挥审计监督作用,全面提升集团公司全系统内部审计工作水平,进一步推进内部审计穿透式管理机制落地见效,近日,陕西有色金属集团组织召开2025年度权属企业审计机构负责人述职评议会。
本次述职评议会是集团公司2025年度内部审计质量考评工作的重要环节。各权属企业审计机构负责人围绕党管审计工作落实、审计项目计划执行、审计整改成效、内部审计基础管理、工作亮点、存在问题及2026年度工作要点七个方面,依次汇报本单位内部审计工作开展情况。5名评审组成员严格按照测评内容和评分标准进行现场打分,评议结果作为2025年度内部审计质量考评的重要依据,确保评议工作客观规范、公平公正。
集团公司总审计师周毅逐一点评各单位述职情况,充分肯定2025年度各权属企业内审工作取得的成效,精准指出存在的短板不足,并对下一步工作提出三点要求:一是聚焦主责主业,明确汇报重点,确保述职内容紧扣审计核心职能;二是提升管理质效,进一步规范审计计划管理,实现审计全覆盖,健全问题整改长效机制,着力扭转工程审计职能管理现状;三是强化一线调研,2026年将带队下沉权属企业,全面摸清内审工作实际情况,把提升权属企业内部审计工作质量作为年度重点任务抓实抓细。
集团公司审计监督内控部相关人员及16家权属企业审计机构负责人参加会议。